PEDIDOS DE COMPRA
-
Módulo Pago? Não
Com este módulo é possivel criar e gerir Pedidos de Compra, realizar envio por email a seus Fornecedores, gerar arquivo em PDF e converter posteriormente em Compras (a gestão da Compra será feita no Módulo de Compras)
-
Vídeo tutorial:
-
Gestão de Pedidos de Compra:
Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Pedidos de Compra
- Clique em Novo pedido para inserir um novo Pedido de Compra
- Selecione um ou mais Pedidos na lista e se desejar convertê-los em uma compra, clique em Gerar Compra (clique aqui para acessar o tutorial de Compras)
- Para excluir um ou mais Pedidos de Compra, faça a seleção dos respectivos pedidos e clique em Excluir
- Se desejar localizar um Pedido, tenha a possibilidade de localizá-lo pelo campo Buscar ou pelos Filtros
- Tenha a possibilidade de organizar os Filtros para exibição dos Pedidos utilizando as opções Limpar Filtros e Filtrar
- As colunas Ativos e Excluidos exibem os respectivos Pedidos
- Para editar ou visualizar em detalhe um Pedido, clique em cima do Pedido
- Em Ações é possivel realizar as seguintes procedimentos:
-
-
Imprimir
- Enviar Pedido de Compra por Email
- Gerar um PDF
- Excluir o respectivo Pedido de Compra
-
-
Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Pedidos de Compra>Ações>Imprimir
- Clique no ícone da Impressora para abrir as opções de impressão do Windows
Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Pedidos de Compra>Ações>Enviar PDF por email
- Insira o email envio do Pedido de compra e clique em Confirmar Envio
Caminho da Tela abaixo: Caminho da Tela abaixo:ERP>Estoque>Compras>Pedidos de Compra>Ações>PDF Pedido de Compra
- Acima um exemplo de um PDF gerado a partir de um Pedido de Compra
Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Pedidos de Compra>Excluídos
- Para restaurar um Pedido excluído, selecione os Pedidos desejados e clique em Restaurar
- Se desejar restaurar diretamente da lista de exibição de Pedidos de Compra, clique em Ações>Restaurar
-
Novo de Pedidos de Compra:
Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>Pedidos de Compra>Novo pedido
- Escolha um Fornecedor para o respectivo Pedido de Compra (clique aqui para acessar o tutorial de Fornecedores)
- O sistema gera uma numeração automática para Pedidos de Compra
- Defina o Prazo de Recebimento
- Em Status é possivel definir as seguintes situações:
-
-
Aberto
- Fechado
- Cancelado
-
-
- Insira os Produtos desejados, escolhendo o Produto e Quantidade à ser incluída no Pedido de Compra
- Para incluir outros produtos, clique em Adicionar mais produtos
- Se aplicável, coloque informações adicionais no campo Observações , tenha a possibilidade de ter observações prédefinidas se aplicável
- Clique em Salvar ou Salvar e adicionar outro
-
Consigo gerar um Boleto ou uma Conta à Pagar desde de um Pedido de Compra?
- Não, apenas após converter um Pedido de Compra em uma Compra o sistema possibilita que seja gerado Contas à Pagar e atualmente é possivel gerar Boletos com validade financeira somente com Integração com o Banco Cora.
Nenhum comentário